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事業報告・計算書類等(決算)

令和5年度 事業報告書.pdf

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,531,200
2,531,200
固定資産      7,279,131 7,279,131
(基本財産)  1,729,769 1,729,769
(その他の固定資産) 5,549,362 5,549,362
資産の部 合計 9,810,331 9,810,331
負債の部
流動負債 527,807 527,807
固定負債 382,125 382,125
負債の部 合計 909,933 903,933
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金 3,101,000 3,101,000
その他の積立金 2,141,143 2,141,143
次期繰越活動増減差額 3,658,254 3,658,254
(うち当期活動増減差額) 584,234 584,234
純資産の部 合計 8,900,398 8,900,398
負債及び純資産の部 合計 9,810,331 9,810,331
 
 
 
 
 
 
 
 


  
令和5年度 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ|ビ ス 活動増減 サービス活動収益 5,214,627
5,214,627
サービス活動費用 5,004,278 5,004,278
サービス活動増減差額 210,349 210,349
サ |ビス活動外増減 サービス活動外収益 23,877 23,877
サービス活動外費用 605 605
サービス活動外増減差額 23,271 23,271
経常増減差額 233,621 233,621
特別増減 特別収益 740,352 740,352
特別費用 389,740 389,740
特別増減差額 350,612 350,612
当期活動増減差額 584,234 584,234
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 3,298,216 3,298,216
当期末繰越活動増減差額 3,882,451 3,882,451
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額 456,568 456,568
その他の積立金積立額 680,765 680,765
次期繰越活動増減差額 3,658,254 3,658,254
令和5年度 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

   (単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計

5,238,505 5,238,505
事業活動支出計 4,913,456 4,913,456
事業活動資金収支差額 325,048 325,048
施設整備等による収支 施設整備等収入 389,288 389,288
施設整備等支出 753,412 753,412
施設整備等資金収支差額 △364,124 △364,124
その他の活動による収支 その他の活動収入計 835,048 835,048
その他の活動支出計 708,572 708,572
その他の活動資金収支差額 126,476 126,476
予備費
当期資金収支差額合計 87,400 87,400
前期末支払資金残高 2,102,726 2,102,726
当期末支払資金残高 2,190,126 2,190,126

   ※計算書類の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。   

       計算書類に対する注記.pdf         

       令和5年度  財産目録.pdf

   令和5年度  附属明細書.pdf

   令和5年度  監査報告書.pdf

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