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事業報告・決算書

平成30年度 事業報告書.pdf

平成30年度決算 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,162,756
2,162,756
固定資産      4,798,749 4,798,749
(基本財産)     2,167,314 2,167,314
(その他の固定資産) 2,631,435 2,631,435
資産の部 合計 6,961,505 6,961,505
負債の部
流動負債 510,024 510,024
固定負債 411,185 411,185
負債の部 合計 921,209 921,209
純資産の部
基本金 0 0
国庫補助金等特別積立金 1,628,783 1,628,783
その他の積立金 1,867,925 1,867,925
次期繰越活動収支差額 2,543,588 2,543,588
(うち当期活動収支差額) 75,638
75,638
純資産の部 合計 6,040,296 6,040,296
負債及び純資産の部 合計 6,961,505 6,961,505


  
平成30年度決算 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ|ビ ス 活動増減 サービス活動収益 5,508,089 5,508,089
サービス活動費用 5,459,668 5,459,668
サービス活動増減差額 48,421 48,421
サ |ビス活動外増減 サービス活動外収益 27,657 27,657
サービス活動外費用 848 848
サービス活動外増減差額 26,809 26,809
経常増減差額 75,230 75,230
特別増減 特別収益 46,855 46,855
特別費用 46,447 46,447
特別増減差額 408 408
当期活動増減差額 75,638 75,638
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 2,469,343
2,469,343
当期末繰越活動増減差額 2,544,981 2,544,981
基本金取崩額 0 0
基本金組入額 0 0
その他の積立金取崩額 224,867 224,867
その他の積立金積立額 226,260 226,260
次期繰越活動増減差額 2,543,588 2,543,588



平成30年度決算 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計 5,535,746 5,535,746
事業活動支出計 5,367,005 5,367,005
事業活動資金収支差額 168,741 168,741
施設整備等による収支 施設整備等収入 46,446 46,446
施設整備等支出 160,648 160,648
施設整備等資金収支差額 △114,202 △114,202
その他の活動による収支 その他の活動収入計 243,377 243,377
その他の活動支出計 258,448 258,448
その他の活動資金収支差額 △15,070 △15,070
予備費 0 0
当期資金収支差額合計 39,468 39,468
前期末支払資金残高 1,755,379 1,755,379
当期末支払資金残高 1,794,847 1,794,847

平成30年度 財産目録.pdf

平成30年度 附属明細書.pdf

平成30年度決算 監査結果報告.pdf

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