法人概要

事業報告・計算書類等(決算)

令和7年度 事業報告書 .pdf
令和7年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,501,657
2,501,657
固定資産      7,613,420 7,613,420
(基本財産)  1,554,751 1,554,751
(その他の固定資産) 6,058,669 6,058,669
資産の部 合計 10,115,077 10,115,077
負債の部
流動負債 598,809 598,809
固定負債 388,721 388,721
負債の部 合計 987,531 987,531
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金 2,604,520 2,604,520
その他の積立金 2,933,193 2,933,193
次期繰越活動増減差額 3,589,832 3,589,832
(うち当期活動増減差額) 343,418 343,418
純資産の部 合計 9,127,546 9,127,546
負債及び純資産の部 合計 10,115,077 10,115,077
 
 
 
 
 
 
 
 


  
令和7年度 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ|ビ ス 活動増減 サービス活動収益 5,604,377 5,604,377
サービス活動費用 5,434,206 5,434,206
サービス活動増減差額 170,171 170,171
サ |ビス活動外増減 サービス活動外収益 35,034 35,034
サービス活動外費用 2,280 2,280
サービス活動外増減差額 32,754 32,754
経常増減差額 202,925 202,925
特別増減 特別収益 140,493 140,493
特別費用 0 0
特別増減差額 140,493 140,493
当期活動増減差額 343,418 343,418
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 3,636,979 3,636,979
当期末繰越活動増減差額 3,980,397 3,980,397
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額 159,639 159,639
その他の積立金積立額 550,205 550,205
次期繰越活動増減差額 3,589,832 3,589,832
令和7年度 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

   (単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計

5,639,412 5,639,412
事業活動支出計 5,266,957 5,266,957
事業活動資金収支差額 372,454 372,454
施設整備等による収支 施設整備等収入 0 0
施設整備等支出 90,936 90,936
施設整備等資金収支差額 △90,936 △90,936
その他の活動による収支 その他の活動収入計 319,015 319,015
その他の活動支出計 580,218 580,218
その他の活動資金収支差額 △261,203 △261,203
予備費
当期資金収支差額合計 20,314 20,314
前期末支払資金残高 2,068,849 2,068.849
当期末支払資金残高 2,089,163 2,089,163

   ※計算書類の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。   

       令和7年度 計算書類に対する注記.pdf

       令和7年度 財産目録.pdf

    令和7年度 附属明細書.pdf

   令和7年度 監査報告書.pdf

ページトップへ

社会福祉法人 池上長寿園

〒146-0081 大田区仲池上2-24-8 TEL:03-5700-6171