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事業報告・決算書

令和3年度事業報告書.pdf

令和3年度決算 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,327,776
2,327,776
固定資産      5,613,762 5,613,762
(基本財産)  1,904,787 1,904,787
(その他の固定資産) 3,708,975 3,708,975
資産の部 合計 7,941,538 7,941,538
負債の部
流動負債 495,509 495,509
固定負債 378,969 378,969
負債の部 合計 874,478 874,478
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金 2,147,413 2,147,413
その他の積立金 2,122,331 2,122,331
次期繰越活動収支差額 2,797,316 2,797,316
(うち当期活動収支差額) 296,801 296,801
純資産の部 合計 7,067,060 7,067,060
負債及び純資産の部 合計 7,941,538 7,941,538
 
 
 
 
 
 
 
 


  
令和3年度決算 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ|ビ ス 活動増減 サービス活動収益 4,964,370
4,964,370
サービス活動費用 5,041,894 5,041,894
サービス活動増減差額 △77,524 △77,524
サ |ビス活動外増減 サービス活動外収益 13,143 13,143
サービス活動外費用 864 864
サービス活動外増減差額 12,279 12,279
経常増減差額 △65,245 △65,245
特別増減 特別収益 1,078,514 1,078,514
特別費用 716,468 716,468
特別増減差額 362,046 362,046
当期活動増減差額 296,801 296,801
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 2,712,204 2,712,204
当期末繰越活動増減差額 3,009,005 3,009,005
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額 1,083,147 1,083,147
その他の積立金積立額 1,294,836 1,294,836
次期繰越活動増減差額 2,797,316 2,797,316
令和3年度決算 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計

4,977,513 4,977,513
事業活動支出計 4,895,064 4,895,064
事業活動資金収支差額 82,449 82,449
施設整備等による収支 施設整備等収入 726,701 726,701
施設整備等支出 926,641 926,641
施設整備等資金収支差額 △199,940 △199,940
その他の活動による収支 その他の活動収入計 1,457,039 1,457,039
その他の活動支出計 1,322,808 1,322,808
その他の活動資金収支差額 134,231 134,231
予備費
当期資金収支差額合計 16,740 16,740
前期末支払資金残高 2,004,701 2,004,701
当期末支払資金残高 2,021,441 2,021,441

  令和3年度 財産目録.pdf

  令和3年度 附属明細書.pdf

  令和3年度 決算 監査結果報告.pdf

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