法人概要

事業報告・決算書

平成29年度 事業報告書(PDF:193KB)
平成29年度 財産目録(PDF:124KB)

平成29年度決算 貸借対照表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,182,725 2,182,725
固定資産      4,783,800 4,783,800
(基本財産)     2,254,823 2,254,823
(その他の固定資産) 2,528,977 2,528,977
資産の部 合計 6,966,525 6,966,525
負債の部
流動負債 563,306 563,306
固定負債 401,303 401,303
負債の部 合計 964,609 964,609
純資産の部
基本金 0 0
国庫補助金等特別積立金 1,666,041 1,666,041
その他の積立金 1,866,532 1,866,532
次期繰越活動収支差額 2,469,343 2,469,343
(うち当期活動収支差額) 138,087
138,087
純資産の部 合計 6,001,916 6,001,916
負債及び純資産の部 合計 6,966,525 6,966,525


  
平成29年度決算 事業活動収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ ー ビ ス 活動増減 サービス活動収益 5,521,702 5,521,702
サービス活動費用 5,415,288 5,415,288
サービス活動増減差額 106,414 106,414
サ ービス活動外増減 サービス活動外収益 29,431 29,431
サービス活動外費用 817 817
サービス活動外増減差額 28,614 28,614
経常増減差額 135,028 135,0028
特別増減 特別収益 14,256 14,256
特別費用 11,197 11,197
特別増減差額 3,059 3,059
当期活動増減差額 138,087 138,087
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 2,360,155 2,360,155
当期末繰越活動増減差額 2,498,242 2,498,242
基本金取崩額 0 0
基本金組入額 0 0
その他の積立金取崩額 539,114 539,114
その他の積立金積立額 568,013 568,013
次期繰越活動増減差額 2,469,343 2,469,343



平成29年度決算 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計 5,551,133 5,551,133
事業活動支出計 5,348,506 5,348,506
事業活動資金収支差額 202,627 202,627
施設整備等による収支 施設整備等収入 135 135
施設整備等支出 101,196 101,196
施設整備等資金収支差額 △101,061 △101,061
その他の活動による収支 その他の活動収入計 579,978 579,978
その他の活動支出計 600,781 600,781
その他の活動資金収支差額 △20,803 △20,803
予備費 0 0
当期資金収支差額合計 80,763 80,763
前期末支払資金残高 1,674,616 1,674,616
当期末支払資金残高 1,755,379 1,755,379

平成29年度決算 附属明細書(PDF:550KB)

平成29年度決算 監査結果報告(PDF:372KB)

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